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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-12 08:27

你好,貸方是應(yīng)付賬款——暫估

? づsんóц掌ィ心 追問(wèn)

2018-06-12 08:57

付款時(shí)我做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。入庫(kù)時(shí)借:原材料,貸:應(yīng)付賬款(暫估)然后發(fā)票到了做借:原材料,貸:預(yù)付賬款,同時(shí)沖銷(xiāo)暫估入庫(kù)的憑證,是嗎?

鄒老師 解答

2018-06-12 08:57

你好,是的,是這樣處理的

? づsんóц掌ィ心 追問(wèn)

2018-06-12 08:58

不用一直用預(yù)付賬款是嗎

鄒老師 解答

2018-06-12 08:59

你好,暫估貸方是應(yīng)付賬款,然后取得發(fā)票就沖銷(xiāo)暫估,同時(shí)沖銷(xiāo)之前預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)付賬款

? づsんóц掌ィ心 追問(wèn)

2018-06-12 09:00

暫估入賬時(shí)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)格

鄒老師 解答

2018-06-12 09:01

你好,按不含稅價(jià)格入賬的

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你好,貸方是應(yīng)付賬款——暫估
2018-06-12 08:27:25
您好 暫估入庫(kù) 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
購(gòu)入無(wú)發(fā)票已付款時(shí)暫估怎么做? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 等實(shí)際收到發(fā)票時(shí), 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
2019-01-23 09:34:21
你好 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
2020-06-30 15:56:31
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