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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-12 10:59

你好,工程項(xiàng)目的折舊應(yīng)當(dāng)計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用核算才是的

2333333 追問

2018-06-12 11:08

但是增加固定資產(chǎn)卡片時(shí)沒有工程施工這一項(xiàng)可以選擇呀!在哪一大類下邊呢?

鄒老師 解答

2018-06-12 11:09

你好,在成本類科目里面選擇

2333333 追問

2018-06-12 16:40

老師還有個(gè)問題!單位員工借款!公司賬上沒錢,就直接借老板娘的錢,可以直接做借:其他應(yīng)收款---某某人   貸:其他應(yīng)付款--老板娘嗎?

鄒老師 解答

2018-06-12 16:43

你好,內(nèi)帳可以這樣處理,外賬就不需要體現(xiàn)了

2333333 追問

2018-06-12 16:47

那我外賬做借:其他應(yīng)收款--**    貸:其他應(yīng)付款--**

鄒老師 解答

2018-06-12 16:48

你好,外賬不需要做這個(gè)分錄

2333333 追問

2018-06-12 16:53

老師是不是所有的墊付款都不用做在外賬里?

鄒老師 解答

2018-06-12 16:55

你好,為公司墊付的款項(xiàng)需要計(jì)入,如果是個(gè)人與個(gè)人的就不需要在公司體現(xiàn)的

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你好,工程項(xiàng)目的折舊應(yīng)當(dāng)計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用核算才是的
2018-06-12 10:59:24
你好,固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 (二級(jí)明細(xì))是資產(chǎn)類的備減科目,是貸方余額,計(jì)提折舊的時(shí)候要借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
2022-06-07 22:17:04
通常就是管理費(fèi)用——折舊費(fèi)
2018-11-22 09:24:59
固定資產(chǎn)折舊時(shí)入錯(cuò)科目把應(yīng)該入在管理費(fèi)用-折舊費(fèi)的科目入成了固定資產(chǎn),已經(jīng)跨了年度,應(yīng)該怎么修改?
2016-03-17 15:10:28
?你好 ; 是的。? ?比如 借管理費(fèi)用 -折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊 ;? ??
2022-06-24 08:46:48
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