
我公司進(jìn)10萬元貨,供應(yīng)商返利2%。請問老師,這2%返利抵貨款會計(jì)帳務(wù)怎么處理?
答: 你好,這個正規(guī)的做法是開紅字發(fā)票沖減。 你也可以計(jì)入營業(yè)外收入。
供貨商給我公司返利2萬元,要開紅字發(fā)票吧,返利的賬務(wù)怎么處理
答: 您好,是的,對方要開紅字發(fā)票的,收到發(fā)票后,借;現(xiàn)金或者銀行存款,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有問題想請問,供應(yīng)商對我司有銷售返利,如我們每進(jìn)貨10萬返2個點(diǎn),這些錢在下次進(jìn)貨中抵扣,這樣的分錄我該怎么做呢?
答: 發(fā)票給你開的時候扣除2個點(diǎn)了嗎?還是開的折扣發(fā)票


興 追問
2025-03-26 16:04
宋生老師 解答
2025-03-26 16:07