老師好!請(qǐng)問實(shí)操過程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫對(duì)方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請(qǐng)問兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對(duì)要怎么比對(duì)呢?我需要給 問
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請(qǐng)問現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號(hào))第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

我公司銷售貨物應(yīng)收3008.9元,已開具發(fā)票,但是對(duì)方最后只付款給我們30000元,請(qǐng)問掛在賬上的8.9元我應(yīng)該怎么處理?對(duì)方單位只有這筆業(yè)務(wù),以后沒有業(yè)務(wù)了
答: 你好,你可以把8.9通過財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
我公司銷售貨物給對(duì)方,已開具發(fā)票,應(yīng)收100000元。對(duì)方付給我們一張50000的銀行承兌匯票,剩余50000元付現(xiàn)金,但是對(duì)方說這50000元是他們用匯票貼現(xiàn)的,要扣我們2%的點(diǎn)子,最后只給了我們49000元現(xiàn)金,請(qǐng)問這個(gè)1000元的差額我怎么做賬?
答: 這個(gè)差額1000的應(yīng)收賬款,可以用老板的現(xiàn)金沖平。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年銷售了一筆168000元貨物,款項(xiàng)對(duì)方付了80%貨款,現(xiàn)今對(duì)方要求給予優(yōu)惠,然后我們公司給了4000元優(yōu)惠,那現(xiàn)在對(duì)方還需要付30000的貨款給我們。請(qǐng)問一下發(fā)票多開的4000元怎么處理?
答: 你好 ;? ? ? ? ? 去把發(fā)票紅沖了。然后 把折扣4000元開在發(fā)票上面去體現(xiàn) 。? 按發(fā)票 優(yōu)惠后的金額來做賬收入處理??


淺唱兮語 追問
2018-06-12 15:44
鄒老師 解答
2018-06-12 15:45