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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-13 09:32

你好,需要把管理費(fèi)用發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:38

老師,像6月只有這幾筆,這樣做對了嗎?

鄒老師 解答

2018-06-13 09:39

你好,需要與你經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的分錄比較才知道是否正確的

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:47

6月就只發(fā)生了這幾筆業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2018-06-13 09:48

你好,根據(jù)你標(biāo)準(zhǔn)的序號,是這樣編制丁字帳

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:51

小規(guī)模的賬務(wù)處理,做完到哪一步了

鄒老師 解答

2018-06-13 09:51

你好,編制報(bào)表才算完成了

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:53

沒有科目匯總表嗎

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:00

?老師再忙嗎?

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:04

老師,像這種業(yè)務(wù)少的,可以一個季度做一次嗎,還是必須要每月來結(jié)賬

鄒老師 解答

2018-06-13 10:07

你好,科目匯總表是根據(jù)自己單位需要編制的 
最好是按月做賬

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:11

嗯嗯,按季度的話,每個月做好分錄,一個季度再做報(bào)表,是嗎?需要做科目匯總表嗎?還要登明細(xì)賬、總賬嗎?

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:15

因?yàn)闆]有開到基本賬戶,上圖的支出都是通過老板的個人銀行卡支出的,沒有問題吧

鄒老師 解答

2018-06-13 10:16

你好,按季度處理就是把一個季度的所有業(yè)務(wù)做分錄,登記賬簿,出具報(bào)表

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:17

因?yàn)闆]有開到基本賬戶,上圖的支出都是通過老板的個人銀行卡支出的,沒有問題吧?。?/p>

鄒老師 解答

2018-06-13 10:20

你好,老板個人支付的通過其他應(yīng)付款核算就是了 
而不是通過銀行存款核算的

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:45

謝謝老師,剛才發(fā)您的圖片都不對了 
 
購買辦公用品用老板的銀行卡支付,這樣的分錄用借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款 
還是用其他支付款,

鄒老師 解答

2018-06-13 10:45

你好,老板銀行卡支付,貸方是其他應(yīng)付款,而不是銀行存款

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:54

嗯,場地租金是把20000元按月分?jǐn)偂0?0000/12=1666.67做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,是嗎

鄒老師 解答

2018-06-13 10:55

你好,攤銷貸方是待攤費(fèi)用才是的

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 11:07

老師,支付場地租金這塊,我當(dāng)月支付了年租金20000,那怎樣體現(xiàn)銀行卡上少了20000元。分月攤銷只能體現(xiàn)支付了1666.67元???

鄒老師 解答

2018-06-13 11:09

發(fā)生 借;待攤費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款   20000 
攤銷借;借:管理費(fèi)用  貸;待攤費(fèi)用

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 11:12

發(fā)生 借;待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 20000 
攤銷借;借:管理費(fèi)用1666.67 貸;待攤費(fèi)用1666.67   是這樣嗎,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-13 11:12

你好,是的,是這樣處理

上傳圖片 ?
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您好 是每個月都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益 把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2022-03-24 17:38:24
你好,需要把管理費(fèi)用發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2018-06-13 09:32:34
借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用 ,登在本年利潤借方
2017-06-18 09:01:14
你好,這個是沒有統(tǒng)一規(guī)定的,一般在5%-15%左右,僅供參考
2017-07-01 10:15:00
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2023-11-10 11:00:28
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