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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-06-15 16:03

未交增值稅10元,未交增值稅只有9元。這個月也只交了9元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬面呢?

佟老師 解答

2018-06-15 16:06

你的分錄寫的沒錯啊,哪點有問題

sss 追問

2018-06-15 16:07

我實際要交的稅金沒有這么多,

佟老師 解答

2018-06-15 16:09

那你進項錯了,還是銷項錯了

sss 追問

2018-06-15 16:10

銷項多了比實際多了

佟老師 解答

2018-06-15 16:11

那你沖回就好了,

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未交增值稅10元,未交增值稅只有9元。這個月也只交了9元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬面呢?
2018-06-15 16:03:39
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
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