我在上月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)了,實(shí)際繳納稅款沒有那么多?,F(xiàn)在我該怎么調(diào)整賬面呢?上月我是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)100元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)90元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10元。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10元貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交
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于2018-06-15 15:59 發(fā)布 ??1610次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-15 16:03
未交增值稅10元,未交增值稅只有9元。這個(gè)月也只交了9元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬面呢?
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未交增值稅10元,未交增值稅只有9元。這個(gè)月也只交了9元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬面呢?
2018-06-15 16:03:39

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目中
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 就行了
2022-03-25 22:27:04
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