我在上月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時多結(jié)轉(zhuǎn)了,實際繳納稅款沒有那么多?,F(xiàn)在我該怎么調(diào)整賬面呢?上月我是借:應交稅費-增值稅(銷項稅)100元貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)90元貸:應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10元。然后借:應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10元貸應交稅費-未交
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于2018-06-15 15:59 發(fā)布 ??1623次瀏覽
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佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2018-06-15 16:03
未交增值稅10元,未交增值稅只有9元。這個月也只交了9元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬面呢?
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未交增值稅10元,未交增值稅只有9元。這個月也只交了9元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬面呢?
2018-06-15 16:03:39

有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

你好,
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應交稅費-未交增值稅 90
然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16

你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
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佟老師 解答
2018-06-15 16:06
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佟老師 解答
2018-06-15 16:09
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2018-06-15 16:10
佟老師 解答
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