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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-25 22:27

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 就行了

小云老師 解答

2022-03-25 22:27

上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅)的100不需要處理,其他沒(méi)問(wèn)題

jw 追問(wèn)

2022-03-26 08:36

老師完整的能從上到下,寫(xiě)一遍嘛?

小云老師 解答

2022-03-26 09:27

進(jìn)項(xiàng)200,銷(xiāo)項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100

jw 追問(wèn)

2022-03-26 14:56

次月這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的多交增值稅需要處理嗎?

jw 追問(wèn)

2022-03-26 14:59

老師你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的那個(gè)未交增值稅的100借方的并沒(méi)有顯示

jw 追問(wèn)

2022-03-26 14:59

結(jié)轉(zhuǎn)是不是借未交增值稅
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅

小云老師 解答

2022-03-26 15:27

同學(xué),1.前面回復(fù)過(guò)你不需要處理
2.“結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100”

jw 追問(wèn)

2022-03-26 16:23

咩看懂,我的意思是如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)如何處理實(shí)務(wù)上

小云老師 解答

2022-03-26 16:25

上面就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的處理呀,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)未交增值稅就在借方,每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

jw 追問(wèn)

2022-03-26 16:36

那個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅的話(huà),上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅的100還在貸方如何處理呢

小云老師 解答

2022-03-26 16:55

這個(gè)三級(jí)科目是可以有余額的,不用處理,你如果不想有余額,也可以在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候就用“轉(zhuǎn)出多交增值稅”,或者最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸方不用轉(zhuǎn)出多交而用轉(zhuǎn)出未交。

jw 追問(wèn)

2022-03-26 17:00

2.進(jìn)項(xiàng)200,銷(xiāo)項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200  結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100  結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 

jw 追問(wèn)

2022-03-26 17:00

這樣處理可以嗎?

小云老師 解答

2022-03-26 17:03

同學(xué),這樣也是可以的

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,是 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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