
年末的時候,結(jié)轉(zhuǎn)稅金要怎么做分錄呢
答: 這個和平時一樣的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做分錄
答: 你好,一般納稅人增值稅的嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問未退還押金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年怎么做分錄呀?
答: 同學(xué)你好!支付押金的話? ? ?本身就是記入其他應(yīng)收款的 這個是資產(chǎn)類科目? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到下一年? 不用額外處理的

