
貨到票未到做暫估入賬,是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款么???那次月就要紅沖還是等發(fā)票收到后進(jìn)行紅沖,然后再做正確的呢
答: 你好!實(shí)務(wù)中一般等了票來(lái)了,再紅沖,然后再按發(fā)票做分錄?。ㄈ绻卧聸_了,發(fā)票不來(lái),月底還是要估)
7月貨款已付,貨已收到,但好幾個(gè)月沒(méi)收到發(fā)票,現(xiàn)在正在建賬,這樣做賬對(duì)嗎? 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款到貨時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估沖掉暫估 借:庫(kù)存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款問(wèn)題1 這里涉及預(yù)付和應(yīng)付2個(gè)科目 是不是應(yīng)該都用預(yù)付或者都用應(yīng)付?問(wèn)題2 中間每個(gè)月都需要做一次紅字沖暫估和再暫估入賬嗎 還是收到發(fā)票的月份做一次紅字沖暫估和正確入庫(kù)?
答: 你好!只用應(yīng)付賬款就可以,按規(guī)定是每月做一次
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到貨物但未收到發(fā)票時(shí)候,需要暫估入庫(kù),下月初全額沖回,按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫(kù)存商品,注意暫估入庫(kù)時(shí)不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄如下:借:庫(kù)存商品---暫估?? 貸:應(yīng)付賬款下月初,紅沖暫估:?借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))注意:所做的會(huì)計(jì)憑證是“紅沖”?3.收到發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款請(qǐng)問(wèn)老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
答: 您好,什么原因產(chǎn)生的紅字發(fā)票?沖暫估的話后面是沒(méi)有發(fā)票的。

