
假如上期暫估入庫的半成品4臺每臺5000元,上期領(lǐng)用1臺,本期算出實(shí)際成本4500元/臺,這種賬務(wù)怎么處理(分錄和倉庫),求詳細(xì)解答,謝謝!
答: 你好!兩種做法,1、原分錄沖紅,按正確金額做新的分錄,2、按差額做紅字調(diào)整分錄。未銷售調(diào)整庫存商品,已銷售調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本
月末,將售出的A產(chǎn)品150臺(每臺實(shí)際成本600元),B產(chǎn)品60臺(每臺實(shí)際成本800元)的實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”賬戶。這種題型該有怎么樣的步驟寫 我有答案 但是看不懂
答: 不就是結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?有啥不懂的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月庫存有2臺,賣了7臺,缺5臺成本,暫估了10臺,后來的發(fā)票金額和數(shù)量和暫估的不一致,沖紅了結(jié)轉(zhuǎn)的成本,怎么計(jì)算新的結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價(jià)?這個(gè)月如圖的庫存明細(xì)表怎么填?
答: 同學(xué)你好 單價(jià)不是現(xiàn)成的嗎

