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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-05-09 18:44

記賬憑證
提供資產(chǎn)負(fù)債表非零項(xiàng)目(貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)等 )相關(guān)憑證,以及影響資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的成本費(fèi)用憑證。
銀行流水
提供成立至注銷前或稅務(wù)要求時(shí)段的,含交易日期、金額等完整信息的流水,需銀行蓋章,用于核實(shí)資金收支,與憑證報(bào)表印證。

天心月圓 追問

2025-05-09 18:46

現(xiàn)在是貨幣資金科目庫(kù)存現(xiàn)金科目有余額  和應(yīng)收賬款的

樸老師 解答

2025-05-09 18:47

應(yīng)收賬款要清零的

天心月圓 追問

2025-05-09 18:47

庫(kù)存現(xiàn)金有些大 這可以怎么調(diào)整呢?

樸老師 解答

2025-05-09 18:48

這個(gè)存到銀行存款

天心月圓 追問

2025-05-09 18:48

應(yīng)收賬款 確實(shí)是未收回 是做壞賬處理嗎?

樸老師 解答

2025-05-09 18:48

對(duì)的
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增

天心月圓 追問

2025-05-09 18:49

庫(kù)存現(xiàn)金有些大 存到銀行存款 但是 就是無法存到銀行去呢?  要怎么處理

樸老師 解答

2025-05-09 18:50

同學(xué)你好
為啥?賬實(shí)不符嗎

天心月圓 追問

2025-05-09 18:51

領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷 但是沒發(fā)票 掛到庫(kù)存現(xiàn)金了 有些

樸老師 解答

2025-05-09 18:57

同學(xué)你好
那沒有發(fā)票的正常做報(bào)銷
然后調(diào)增才可以

天心月圓 追問

2025-05-09 19:00

就是沒有發(fā)票的的 正常做報(bào)銷 匯算調(diào)整是嗎?

天心月圓 追問

2025-05-09 19:01

18的數(shù)據(jù) 要怎么處理 做賬

樸老師 解答

2025-05-09 19:01

對(duì)的

這個(gè)調(diào)增繳納所得稅

天心月圓 追問

2025-05-09 19:03

記賬分錄怎么寫呢? 那這樣以前年度也不得更改數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2025-05-09 19:09

直接做在今年就可以
借費(fèi)用科目
貸現(xiàn)金
然后調(diào)增繳納所得稅

天心月圓 追問

2025-05-10 17:12

但是金額有二十多萬呢 如果做到24年 24年也沒有收入了 呀 這樣操作不是很明顯 以及是跨年度的 是調(diào)整費(fèi)用影響利潤(rùn) 不是應(yīng)該通過以前年度損益這個(gè)科目去調(diào)整嗎?

樸老師 解答

2025-05-10 17:23

是跨年的話金額大就用以前年度損益調(diào)整

天心月圓 追問

2025-05-10 17:26

那就是說調(diào)表不調(diào)賬咯  直接在24年 這里去做調(diào)整是吧

天心月圓 追問

2025-05-10 17:27

還有一個(gè)問題 就是應(yīng)收確實(shí)無法收回  如何做賬調(diào)整呢?一些能證明的資料也沒有(可能報(bào)關(guān)單 合同 發(fā)票這些沒有)

樸老師 解答

2025-05-10 17:47

對(duì)的
2.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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記賬憑證 提供資產(chǎn)負(fù)債表非零項(xiàng)目(貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)等 )相關(guān)憑證,以及影響資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的成本費(fèi)用憑證。 銀行流水 提供成立至注銷前或稅務(wù)要求時(shí)段的,含交易日期、金額等完整信息的流水,需銀行蓋章,用于核實(shí)資金收支,與憑證報(bào)表印證。
2025-05-09 18:44:32
你好; ; 有流水賬嗎? ; 他估計(jì)是分析來填寫的; 有明細(xì)賬或者總賬這些的嗎 ; 估計(jì)是編制科目余額表? 來編制的??
2022-11-10 15:22:37
您好 根據(jù)科目余額表填寫 管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用不在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn) 填在利潤(rùn)表里面 制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 填寫資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次
2019-07-23 09:41:27
應(yīng)該有個(gè)期末處理,點(diǎn)擊,然后選擇月份,上面點(diǎn)擊結(jié)賬
2019-04-15 14:19:34
你好!是的。正常就是這樣的了
2019-04-08 15:11:30
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