金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的如何取消結(jié)賬
Kalen Wu
于2018-06-21 08:20 發(fā)布 ??2923次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-21 08:21
你好!
反結(jié)賬操作方法:打開軟件后,直接同時(shí)按Ctrl+F12.....
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你好!
反結(jié)賬操作方法:打開軟件后,直接同時(shí)按Ctrl+F12.....
2018-06-21 08:21:52

你好!
可以的
2019-01-08 12:40:10

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)反結(jié)賬的主要步驟包括:
1. 啟用反結(jié)賬模塊:進(jìn)入會(huì)計(jì)->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,啟用反結(jié)賬模塊;
2. 將本年度會(huì)計(jì)憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”:進(jìn)入會(huì)計(jì)->憑證管理,選擇本年度的所有憑證,點(diǎn)擊右上角的“反結(jié)賬”按鈕,將這些憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”;
3. 進(jìn)行賬套反結(jié)賬:進(jìn)入會(huì)計(jì)->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,點(diǎn)擊“立即反結(jié)賬”按鈕,進(jìn)行反結(jié)賬操作;
4. 進(jìn)行報(bào)表核算:進(jìn)入會(huì)計(jì)->報(bào)表,依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,檢查總賬金額是否與明細(xì)賬金額吻合;
5. 處理年結(jié)相關(guān)的憑證:在執(zhí)行反結(jié)賬時(shí),可能需要處理有關(guān)本年度結(jié)轉(zhuǎn)損益等憑證,以確保反結(jié)賬操作的正確性。
此外,有些特殊情況下,還需要進(jìn)行錯(cuò)字、借貸不平衡、憑證重復(fù)等相關(guān)檢查,以確保反結(jié)賬操作的完整性和正確性。
2023-02-28 13:07:51

你好!
和其他月份結(jié)賬是一樣的
12月份的月結(jié)就是年結(jié)
2019-01-17 16:23:20

你好,做好當(dāng)月的賬務(wù)處理分錄,然后點(diǎn)擊過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再過(guò)賬,最后點(diǎn)擊結(jié)賬按鈕就是了
2020-02-20 16:23:49
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Kalen Wu 追問(wèn)
2018-06-21 08:24
老江老師 解答
2018-06-21 08:25