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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-17 16:23

你好! 
和其他月份結(jié)賬是一樣的 
12月份的月結(jié)就是年結(jié)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-01-17 17:18

怎么年結(jié)金蝶標(biāo)準(zhǔn)版

蔣飛老師 解答

2019-01-17 17:28

和其他月份結(jié)賬是一樣的,按提示操作就可以了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好! 和其他月份結(jié)賬是一樣的 12月份的月結(jié)就是年結(jié)
2019-01-17 16:23:20
記賬——審核憑證——結(jié)轉(zhuǎn)本期損益——記賬——審核——結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)——進(jìn)行記賬——審核憑證——年度結(jié)賬
2020-03-09 16:08:59
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)反結(jié)賬的主要步驟包括: 1. 啟用反結(jié)賬模塊:進(jìn)入會(huì)計(jì)->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,啟用反結(jié)賬模塊; 2. 將本年度會(huì)計(jì)憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”:進(jìn)入會(huì)計(jì)->憑證管理,選擇本年度的所有憑證,點(diǎn)擊右上角的“反結(jié)賬”按鈕,將這些憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”; 3. 進(jìn)行賬套反結(jié)賬:進(jìn)入會(huì)計(jì)->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,點(diǎn)擊“立即反結(jié)賬”按鈕,進(jìn)行反結(jié)賬操作; 4. 進(jìn)行報(bào)表核算:進(jìn)入會(huì)計(jì)->報(bào)表,依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,檢查總賬金額是否與明細(xì)賬金額吻合; 5. 處理年結(jié)相關(guān)的憑證:在執(zhí)行反結(jié)賬時(shí),可能需要處理有關(guān)本年度結(jié)轉(zhuǎn)損益等憑證,以確保反結(jié)賬操作的正確性。 此外,有些特殊情況下,還需要進(jìn)行錯(cuò)字、借貸不平衡、憑證重復(fù)等相關(guān)檢查,以確保反結(jié)賬操作的完整性和正確性。
2023-02-28 13:07:51
你好,年度結(jié)賬就是做好12月份的賬務(wù)處理,然后點(diǎn)擊過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再過(guò)賬,最后點(diǎn)擊結(jié)賬按鈕就是了 12月份的結(jié)賬就是年度結(jié)賬
2022-02-19 08:40:46
你好,根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤(rùn)科目的余額,做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤(rùn) ?,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄 結(jié)轉(zhuǎn)之后,本年利潤(rùn)科目余額為0?
2022-01-24 17:22:08
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