
一般納稅人普通發(fā)票申報(bào)
答: 我是在4月份強(qiáng)轉(zhuǎn)為一般納稅人的企業(yè),我單位是賓館,收取外包單位的采暖費(fèi)部分交納增值稅。我想問的是我在采暖期前一次收取的采暖費(fèi)可否按采暖期平均交稅。--------------------------.
請問7月份納稅申報(bào)時有一張開出去的普通發(fā)票忘記填報(bào)怎么辦?
答: 你好,需要做7月份納稅申報(bào)表的更正申報(bào)?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
虛開普通發(fā)票未申報(bào)納稅怎么處理
答: 取得虛開發(fā)票未申報(bào)納稅的發(fā)票 要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
修車間報(bào)銷維修配件款,其中生產(chǎn)車間維修的設(shè)備配件1500元,管理部門汽車配件7800元,開出普通發(fā)票,如果進(jìn)行納稅申報(bào)
我們公司是按月納稅申報(bào)的,本月開具一筆普通發(fā)票,金額出現(xiàn)錯誤,會計(jì)本月不做賬,由于發(fā)票不能及時歸還并作廢,下個月紅沖,這樣可以么?(需要在做賬么?)
6月份有一筆退款,開了紅字普通發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)納稅怎么顯示的是下圖這種情況,是不是哪填錯了,應(yīng)該怎么填?


波德老師 解答
2015-11-21 16:56