
一般納稅人普通發(fā)票申報(bào)
答: 我是在4月份強(qiáng)轉(zhuǎn)為一般納稅人的企業(yè),我單位是賓館,收取外包單位的采暖費(fèi)部分交納增值稅。我想問的是我在采暖期前一次收取的采暖費(fèi)可否按采暖期平均交稅。--------------------------.
修車間報(bào)銷維修配件款,其中生產(chǎn)車間維修的設(shè)備配件1500元,管理部門汽車配件7800元,開出普通發(fā)票,如果進(jìn)行納稅申報(bào)
答: 同學(xué),你好,你這個(gè)不通哦,你是報(bào)銷 ,應(yīng)該是收到發(fā)票哦,怎么是開出發(fā)票。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份有一筆退款,開了紅字普通發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)納稅怎么顯示的是下圖這種情況,是不是哪填錯(cuò)了,應(yīng)該怎么填?
答: 你好,按正數(shù)金額減去退回 的負(fù)數(shù)金額之后的金額填寫就是了,而不能是負(fù)數(shù)的


Cheng 追問
2017-07-07 14:08
鄒老師 解答
2017-07-07 14:09
Cheng 追問
2017-07-07 14:11
鄒老師 解答
2017-07-07 14:12
Cheng 追問
2017-07-07 14:15
鄒老師 解答
2017-07-07 14:15