
福利費專票應先認證,再轉(zhuǎn)出,有兩種處理方法1. 借:應付職工薪酬 應交稅費-進項 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 -福利費用 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 再分配 借管理費用 貸 應付職工薪酬 第二種:借:應付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費用 應交稅費-進項 貸:應付職工薪酬轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 最后的結(jié)果一樣。哪個正確?
答: 第二個分錄是正確的 借:應付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費用 應交稅費-進項 貸:應付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
,借:管理費用-福利借:應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應付職工薪酬-福利借:應付職工薪酬-福利貸:銀行存款借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅借:應付職工薪酬-福利貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利貸:應付職工薪酬-福利
答: 最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,用于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應交稅費——應交增值稅-進項稅-156貸:應付職工薪酬——應付福利費-1356借:應付職工薪酬——應付福利費-156貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應付職工薪酬——應付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費


renacui 追問
2018-06-22 06:10
QQ老師 解答
2018-06-22 09:54