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Y
于2018-06-22 17:48 發(fā)布 ??682次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-06-22 17:50
您認證的增值稅填寫過納稅申報表嗎?
Y 追問
2018-06-23 11:50
沒寫過
張艷老師 解答
2018-06-23 14:21
已認證為填寫申報表的,就失去了抵扣進項稅額的機會了。需要價稅合計計入相關成本費用科目核算
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已認證的增值稅票當月未做帳現(xiàn)做進項轉出會計帳務怎樣處理
答: 您認證的增值稅填寫過納稅申報表嗎?
答: 借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年末認證的發(fā)票,無銷項,未交稅,當時會計未做處理,現(xiàn)在做一月份的帳,已有銷項,連同前期一起抵扣,會計帳務如何處理
答: 同學你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉出
當月已認證的招待費專票,當月可以不做進項稅帳務處理嗎?
討論
2月份購進貨物,已開增值稅專票未認證,款已從對公帳戶付了,這個月怎么做會計處理
增值稅發(fā)票稅局已經(jīng)抵扣,增值稅申報表當月未填進項,過了2月后才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在怎么處理。賬務已經(jīng)處理過了帳面也做了進項稅。
一般納稅人3%進項稅已認證抵扣,現(xiàn)要把進項稅轉出,并補交已認證抵扣的增值稅稅款,作分錄時:1收到發(fā)票.借:進項稅 貸:應付帳款 2.作進項轉出 借:庫存商品 貸:進項稅 3.補交稅款時 借:應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,但應交稅費-增值稅帳面不平哦,那應該怎樣做帳務處理,謝謝
請問一下當月認證的進項當月就做轉出了要怎樣做帳
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
★ 4.99 解題: 60663 個
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Y 追問
2018-06-23 11:50
張艷老師 解答
2018-06-23 14:21