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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-22 17:50

您認證的增值稅填寫過納稅申報表嗎?

Y 追問

2018-06-23 11:50

沒寫過

張艷老師 解答

2018-06-23 14:21

已認證為填寫申報表的,就失去了抵扣進項稅額的機會了。需要價稅合計計入相關成本費用科目核算

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相關問題討論
您認證的增值稅填寫過納稅申報表嗎?
2018-06-22 17:50:55
借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-06-28 14:14:05
已經(jīng)納稅申報了嗎?如果申報了才是轉出進項
2018-07-11 17:58:08
同學你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉出
2019-02-14 15:10:31
當月已認證未抵扣,就不用做進項稅轉出,如果當月認證當月抵扣同時當月做進項稅轉出
2018-07-30 13:40:39
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