A員工未付工資3200元,離職三個月后,公司領導決定與其發(fā)放未付工資,但是需扣除200元工裝費,因未干滿一年,計提的時候計提了3200,發(fā)放的時候會計分錄如何做?
倩
于2018-06-23 09:06 發(fā)布 ??702次瀏覽
- 送心意
職稱: ,注冊會計師,稅務師
2018-06-23 09:10
你好,發(fā)放的時候:
借:應付職工薪酬3000
貸:銀行存款3000
至于多計提的200,可計提后面工資時少計提200元,或這次直接紅字沖銷多計提的:
借:管理費用/生產成本等 - 200
貸:應付職工薪酬 -200
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你好,發(fā)放的時候:
借:應付職工薪酬3000
貸:銀行存款3000
至于多計提的200,可計提后面工資時少計提200元,或這次直接紅字沖銷多計提的:
借:管理費用/生產成本等 - 200
貸:應付職工薪酬 -200
2018-06-23 09:10:05

您好,未計提的20元補提即可,分錄:借:管理費用20,貸:應付職工薪酬-工資20元。收到員工交來現(xiàn)金,分錄:借:庫存現(xiàn)金20元,貸:應交稅費-應交個人所得稅20元。繳納個稅時,分錄:借:應交稅費-應交個人所得稅20元,貸:銀行存款20元。
您看下是否理解,如有問題可再提問。
2020-05-25 16:56:57

你好,按扣除之后的金額計提
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2017-05-22 17:13:46

可以
退回來借銀行貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸應交稅費
2020-07-29 16:32:07

借:管理費用——工資 3200
貸:應付職薪酬——工資 3200
借:應付職工薪酬——工資 3200
貸:其他應收款——代扣個人社保 208
貸:銀行存款 2992
2017-07-10 12:19:36
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