老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問
你好,你本身是給對方提供了什么服務(wù)?你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒有發(fā)生過 問
你好,可以的??梢匀腴_辦費(fèi)。 答
老師好,工地上購集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣 問
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒有發(fā)票零星支付500以下的可以對公支付嗎 問
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費(fèi)用按照80%計(jì)算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問
同學(xué)你好。我給你解答 答

應(yīng)收賬款一個(gè)期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了 能做個(gè)憑證讓憑證對嗎 怎么做呢 我用的是速達(dá)軟件
答: 您好,可以的,做個(gè)憑證,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款等科目,負(fù)數(shù)。再做正確的,借;應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款等科目。
應(yīng)收賬款一個(gè)客戶期初少記了580 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了 能做個(gè)憑證讓會(huì)計(jì)憑證是對的嗎 怎么做呢 借貸方分別是什么呢 我用的是速達(dá)軟件
答: 你好,你先看看少計(jì)應(yīng)收賬款,別的科目也有不對的,否則不會(huì)平的。要找出是什么科目不對才能調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款期初錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 現(xiàn)在能做個(gè)憑證把它調(diào)過來嗎 怎么做呢
答: 你好,期初數(shù)錯(cuò)誤是無法調(diào)整,需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的

