
應(yīng)收賬款一個客戶期初少記了580 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了 能做個憑證讓會計(jì)憑證是對的嗎 怎么做呢 借貸方分別是什么呢 我用的是速達(dá)軟件
答: 你好,你先看看少計(jì)應(yīng)收賬款,別的科目也有不對的,否則不會平的。要找出是什么科目不對才能調(diào)整。
應(yīng)收賬款一個期初數(shù)據(jù)錯誤 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了 能做個憑證讓憑證對嗎 怎么做呢 我用的是速達(dá)軟件
答: 您好,可以的,做個憑證,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款等科目,負(fù)數(shù)。再做正確的,借;應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款等科目。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款一個期初數(shù)據(jù)少記 已經(jīng)結(jié)賬了 當(dāng)時期初試算不平是用未分配利潤調(diào)的 我為了保證現(xiàn)在憑證正確 可以做借應(yīng)收賬款差額 貸未分配利潤嗎
答: 你好,如果剛好是你期初調(diào)整過的這個金額是可以的;等于調(diào)回來。

