
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款一個(gè)期初數(shù)據(jù)少記 已經(jīng)結(jié)賬了 當(dāng)時(shí)期初試算不平是用未分配利潤(rùn)調(diào)的 我為了保證現(xiàn)在憑證正確 可以做借應(yīng)收賬款差額 貸未分配利潤(rùn)嗎
答: 你好,如果剛好是你期初調(diào)整過的這個(gè)金額是可以的;等于調(diào)回來。
在期初啟用賬套時(shí),漏寫了一筆應(yīng)收賬款,科目初始數(shù)據(jù)不平,把差額記到了未分配利潤(rùn),現(xiàn)在收到了這一筆應(yīng)收賬款,我可以這樣做賬嗎?看圖,還是有其他的方式
答: 學(xué)員,你好,可以這樣處理。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我是做內(nèi)帳的,建賬期初數(shù)漏登記的應(yīng)付應(yīng)收款,可以通過實(shí)收資本或未分配利潤(rùn)在當(dāng)期做調(diào)整憑證嗎?因?yàn)樽隽藘蓚€(gè)月了,重新建賬太麻煩了
答: 你好,不可以的,需要補(bǔ)做相關(guān)漏記的分錄的


美致臻 追問
2018-06-26 12:09
徐阿富老師 解答
2018-06-26 12:16