
在期初啟用賬套時,漏寫了一筆應(yīng)收賬款,科目初始數(shù)據(jù)不平,把差額記到了未分配利潤,現(xiàn)在收到了這一筆應(yīng)收賬款,我可以這樣做賬嗎?看圖,還是有其他的方式
答: 學(xué)員,你好,可以這樣處理。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款一個期初數(shù)據(jù)少記 已經(jīng)結(jié)賬了 當(dāng)時期初試算不平是用未分配利潤調(diào)的 我為了保證現(xiàn)在憑證正確 可以做借應(yīng)收賬款差額 貸未分配利潤嗎
答: 你好,如果剛好是你期初調(diào)整過的這個金額是可以的;等于調(diào)回來。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我剛來這家公司,以前沒用財務(wù)軟件做賬,現(xiàn)在老板讓我從今年開始建賬套,財務(wù)總監(jiān)只給我了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù),其他都沒有數(shù)據(jù),現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)不平衡,我該怎樣做能把這筆賬入系統(tǒng)呢?
答: 你好,沒有之前的科目余額表嗎?給財務(wù)總監(jiān)索取之前的科目表。

