
啟用賬套,初始數(shù)據(jù)錄入銀行存款10000其他應(yīng)付款488未分配利潤-488實(shí)收資本10000這樣對嗎?
答: 你好! 對的。
起初建賬,初始數(shù)據(jù)錄入,銀行存款10萬,應(yīng)付賬款3602元,啟用賬套時(shí)提示試算不平,差額可以直接填未分配利潤欄嗎?
答: 您好!你要先有平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后再填入期初數(shù)啊。 你這個(gè)內(nèi)帳可以外帳不行
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,2020年幫員工支付個(gè)人社保800,支付工資時(shí)未收回,當(dāng)時(shí)的同事做了借管理費(fèi)用工資10000,貸銀行存款10000(沒有計(jì)提),實(shí)際上應(yīng)該是借管理費(fèi)用10800,貸其他應(yīng)收款800,銀行存款10000,老師,那請問我能在2024年更正紅沖這筆分錄后再做借利潤分配-未分配利潤10800,貸其他應(yīng)收款800,銀行存款10000嗎?還是我應(yīng)該怎么更正?我賬套沒有以前年度損益的科目
答: 你好,同學(xué) 可以直接用未分配利潤科目


Lxm 追問
2018-10-01 14:08
蔣飛老師 解答
2018-10-01 14:10