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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-01 09:11

是不是當(dāng)時預(yù)付賬款少錄200元,未分配利潤數(shù)據(jù)少錄200元呢?

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是不是當(dāng)時預(yù)付賬款少錄200元,未分配利潤數(shù)據(jù)少錄200元呢?
2017-10-01 09:11:25
你好,期初數(shù)錯誤了只能是重新建賬錄入,而不是做分錄可以解決問題的
2017-09-29 17:22:09
你好? 第一個 你好 因為使用以前年度損益調(diào)整期初修改的話 期末不變化 咱們現(xiàn)在財務(wù)軟件以及出具資產(chǎn)負(fù)債表中未分類利潤期末是使用的未分配利潤期末余額%2B本年利潤期末余額來出現(xiàn)的
2023-01-18 14:29:49
應(yīng)該修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項目的期初數(shù)。
2019-01-10 13:38:01
同學(xué)你好,應(yīng)收賬款的貸方余額是做借方負(fù)數(shù),利潤分配-未分配利潤期末余額借方,是用貸方負(fù)數(shù)填列。你去年的賬還可以反結(jié)賬嗎?
2019-01-23 13:15:33
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