
我們上個(gè)月應(yīng)交增值稅是負(fù)的。待下月抵扣的,要不要寫分錄,借:待抵扣增值稅 貸:應(yīng)交增值稅
答: 你好,不用寫分錄也可以。申報(bào)表會(huì)體現(xiàn)出來留底稅的。
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
答: 你好,本月認(rèn)證抵扣是這樣做分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,這個(gè)月沒有銷售收入,只認(rèn)證不抵扣,怎么做分錄?這樣對(duì)嗎?借 **費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款下月抵扣的時(shí)候,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,分錄是正確的。

