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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-05 15:02

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 
你好,按這個方式處理的

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 你好,按這個方式處理的
2017-05-05 15:02:12
您好 您入賬的時候已經(jīng)計入了借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
您好,是的,稅控盤維護費抵減,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸, 營業(yè)外收入,是不對的。應(yīng)該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-11 10:11:21
你好! 借:管理費用-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用-辦公費
2018-12-17 21:28:52
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
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