老師,5月開(kāi)了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,6月紅 問(wèn)
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)票就按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問(wèn)
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒(méi)明白解析 問(wèn)
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析 答

什么情況下用暫估入賬 除了入庫(kù)賬單未到
答: 同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
收到待報(bào)解共享收入賬戶轉(zhuǎn)入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問(wèn)一下,因?yàn)槔习甯跺X(qián)了供應(yīng)商一直沒(méi)開(kāi)票回來(lái),我5月6月份的時(shí)候各做了一筆暫估入賬的原材料,到現(xiàn)在一直沒(méi)開(kāi)票回來(lái),那我是等到收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_紅回來(lái),還是7月份做賬的時(shí)候就要沖回來(lái)啦?
答: 您好,這個(gè)的話是等到收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_紅回來(lái)


、 追問(wèn)
2025-07-09 11:35
文文老師 解答
2025-07-09 11:36
文文老師 解答
2025-07-09 11:36
、 追問(wèn)
2025-07-09 11:37
文文老師 解答
2025-07-09 11:42
、 追問(wèn)
2025-07-09 11:43