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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-28 08:50

您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時(shí)候需要發(fā)票就行。

小脾氣 追問

2022-12-28 08:53

老師,已經(jīng)收到發(fā)票和購銷合同,但是沒錢支付,我想先認(rèn)證專用發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),就暫估,要怎么處理啊?

東老師 解答

2022-12-28 08:53

收到發(fā)票了,為什么還要暫估呢

小脾氣 追問

2022-12-28 08:56

那應(yīng)該怎么處理呢?

東老師 解答

2022-12-28 08:59

比如發(fā)票來了,借庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  貸銀行存款

小脾氣 追問

2022-12-28 09:09

我暫時(shí)沒錢支付,我也要先正常付款程序一樣簽付款審批單,貸方計(jì)入應(yīng)付賬款,可以吧

東老師 解答

2022-12-28 09:10

對的,你沒支付貸方計(jì)入應(yīng)付賬款就行

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相關(guān)問題討論
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)你好 紅沖暫估的然后按發(fā)票入賬
2023-08-08 16:09:30
你好 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款?,???貸:銀行存款?
2023-01-10 16:37:14
同學(xué)你好 可以貼進(jìn)去的
2022-12-22 13:45:01
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