@郭老師,是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個太麻煩了,你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經(jīng)常在線 答
補充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費、福利費等可以放到 問
您好,這個是研發(fā)部發(fā)生的嗎? 答
你好老師,外貿(mào)公司,跟國外客戶簽的合同是10001.38, 問
那個尾差不影響退稅的,差額計入銷售費用-折讓 答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎 問
公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅 答
客戶消費了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時候應(yīng) 問
您好,這個是服務(wù)類的,開服務(wù)類的就可以 答

招待費每一個月的報銷比例多少合適?假設(shè)公司年營業(yè)收入總額為300萬,準(zhǔn)予稅前扣除比例0.5%,那每月如果超過3000000*0.5%/12=1250元的,是不是年度匯算清繳的時候,要調(diào)整繳稅呢?
答: 交通費是不是也屬于業(yè)務(wù)招待費呢?
計入開發(fā)間接費的項目業(yè)務(wù)招待費,在每年的所得稅匯算清繳時如何匯算?也需要按當(dāng)年營業(yè)收入0.5%的比例60%計算扣除嗎?
答: 你好,是的業(yè)務(wù)招待費其實是不能記錄項目的研發(fā)支出的,所以,也要和管理費用――業(yè)務(wù)招待費一樣處理
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費允許稅前扣除的比例是多少?也就是說超過多少要納稅調(diào)整?
答: 你好,,業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%扣除,最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。具體金額需要根據(jù)實際情況計算


老江老師 解答
2018-06-27 13:37
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2018-06-27 13:41
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2018-06-27 13:45
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2018-06-27 13:46
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2018-06-27 14:44
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2018-06-27 16:33
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2018-06-27 16:34