
我們公司的貨是當月進當月出,但是票進項票又特別滯后,可能去年的今年才收到,而且我們公司賣的產(chǎn)品比較多,現(xiàn)在為了保證不交增值稅,抵扣的項目進項跟銷項是沒有對應(yīng)起來的,如果按抵扣的進項結(jié)轉(zhuǎn)成本又不合理,如果暫估時間又太長了,都不知道什么時候能拿到票,你有沒有什么好的辦法呀還有一些貨去年就發(fā)了,今年才開發(fā)票,進項的成本老早被他們結(jié)轉(zhuǎn)到別的貨里面去了
答: 這就需要財務(wù)管理要跟上,這不是財務(wù)一個部門能解決的問題,規(guī)范合同,按照合同約定來執(zhí)行
公司這個月購進一批貨物,沒有進項票,但賣出去要開發(fā)票,增值稅這邊沒有抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么辦,可以結(jié)轉(zhuǎn)么?
答: 您好!可以先結(jié)。匯算清繳再調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問下進一批化妝品,進項發(fā)票未收到,貨已經(jīng)銷售出去開了增值稅發(fā)票了,月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是等進項票來了,在做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 先做暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 票到了紅字沖銷暫估入庫分錄后再按發(fā)票做正確入庫分錄
我們公司銷售汽車,經(jīng)常是進項發(fā)票還沒到,已經(jīng)賣出去了,我可不可以在銷售是不結(jié)轉(zhuǎn)成本,在進項票來了后再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?
老師,我們一月份至三月份給別的公司提供服務(wù),但是一月份對方公司沒有開進項發(fā)票給我們,二月份才一起把1-3月份的進項票開給我們,那我們怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,它和取得的進項發(fā)票有什么關(guān)系。以后會不會出現(xiàn)成本金額和進項票取得的金額不一致。出現(xiàn)差異


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2018-06-27 22:47
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2018-06-27 23:02
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2018-06-28 14:02
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2018-06-28 15:00