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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-03 16:16

宋老師,購進什么票都沒有,那我需要做一筆付貨款的分錄么?成本先按實際購進的結(jié)轉(zhuǎn)對么? 
謝謝!

宋生老師 解答

2017-03-03 16:12

您好!可以先結(jié)。匯算清繳再調(diào)整。

宋生老師 解答

2017-03-03 16:17

您好!是的??傆腥霂靻位蛘呤論?jù)的。先入賬

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這就需要財務(wù)管理要跟上,這不是財務(wù)一個部門能解決的問題,規(guī)范合同,按照合同約定來執(zhí)行
2018-06-27 21:22:40
您好!可以先結(jié)。匯算清繳再調(diào)整。
2017-03-03 16:12:19
您好!建議您先做暫估,以后有發(fā)票了多結(jié)轉(zhuǎn)一點。
2016-09-27 11:52:51
月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 先做暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 票到了紅字沖銷暫估入庫分錄后再按發(fā)票做正確入庫分錄
2015-12-01 15:50:57
您好,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2017-04-03 11:57:56
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