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微信用戶
于2025-07-30 15:44 發(fā)布 ??25次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2025-07-30 15:45
同學(xué)你好你的問題是什么
微信用戶 追問
2025-07-30 15:59
老師,外購產(chǎn)品用于福利的,未付款,分錄怎么寫
樸老師 解答
2025-07-30 16:04
外購產(chǎn)品用于福利且未付款,分錄如下:確認(rèn)采購及負(fù)債:借:庫存商品(價)應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款(價稅合計)轉(zhuǎn)作福利(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出):借:應(yīng)付職工薪酬 — 非貨幣性福利貸:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-07-30 16:07
老師,公司購入的是一臺冰箱,根據(jù)發(fā)票直接做的分錄是:借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎
2025-07-30 16:12
同學(xué)你好對的是這樣
2025-07-30 16:15
老師,我省掉了確認(rèn)采購及負(fù)債:借:庫存商品(價)應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額這一筆可以嗎
2025-07-30 16:19
你可以抵扣進(jìn)項就這樣做不能抵扣就全額計入固定資產(chǎn)
2025-07-30 16:25
老師,這個是普票,所以沒有做增值稅
2025-07-30 16:29
那你直接借固定資產(chǎn)貸銀行存款就可以
2025-07-30 16:34
老師,但我沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡,這個怎么處理
2025-07-30 16:35
你說的是冰箱還是買的福利
2025-07-30 16:47
老師,這個冰箱是用于公司廚房用的,我是做到福利費(fèi)用對吧
2025-07-30 16:48
嗯直接計入福利費(fèi)就行價格不超五千不用計入固定資產(chǎn)
2025-07-30 16:57
老師,那我直接計到借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 需不需要用應(yīng)付職工薪酬過渡
2025-07-30 16:58
這個是不需要過渡的
2025-07-30 17:28
老師,應(yīng)付職工薪酬在什么樣的情況下要過渡,什么樣的情況下不需要
2025-07-30 17:41
每個人都有的那種才需要
2025-07-31 14:21
老師,我們工程項目的賬務(wù)處理是不是原材料必須要有入庫和出庫這筆分錄,而不能根據(jù)送貨單直接入到工程施工成本里嗎?不然有稅務(wù)風(fēng)險對嗎
2025-07-31 14:35
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找郭老師,有問題要問
答: 在的,具體的什么問題?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 同學(xué)你好 是什么問題呢
討論
找郭老師,有問題要問?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 459293 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2025-07-30 15:59
樸老師 解答
2025-07-30 16:04
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2025-07-30 17:28
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2025-07-30 17:41
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2025-07-31 14:21
樸老師 解答
2025-07-31 14:35