請問上期有留底稅額,這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄可不可以這樣做? 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)繳稅費(fèi)-留底,應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--未交增值稅
聰慧的電腦
于2025-08-01 20:31 發(fā)布 ??20次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-08-01 20:33
之前留底在留底里面掛著可以
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上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

你好 留抵的不用單位做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-01-07 10:35:25

您好!留底不需要單獨(dú)做分錄了。
2018-09-12 11:32:34

直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不就可以了嗎,為什么要多做一步
2019-02-27 16:18:58
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