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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-28 17:36

這個(gè)是對(duì)方?jīng)]有交稅,因此你們不能抵稅,因此抵稅后,就是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,將這部分的增值稅補(bǔ)交,并且交增值稅的滯納金

646383391 追問(wèn)

2018-06-28 17:44

是的,4月份我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,5月份這些我們又抵扣了,2個(gè)月的賬分別要怎么處理

江老師 解答

2018-06-28 17:48

4月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 5月為什么又抵扣呢?

646383391 追問(wèn)

2018-06-28 17:54

發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題呀,對(duì)方處理了,我們也可以抵扣了

江老師 解答

2018-06-28 17:58

一、四月份的賬務(wù)處理
借:庫(kù)存商品   正數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng) 交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  正數(shù)
二、五月份的賬務(wù)處理
借:庫(kù)存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

646383391 追問(wèn)

2018-06-28 18:01

哦,這個(gè) 借:庫(kù)存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款              會(huì)不會(huì)存在,做了兩次,因?yàn)?016年12月份的時(shí)候 做了同樣的分錄

646383391 追問(wèn)

2018-06-28 18:03

應(yīng)付賬款 會(huì)不會(huì)不平

江老師 解答

2018-06-28 22:41

如果做了兩次,肯定是紅字發(fā)票需要做沖銷應(yīng)付賬款
一、四月份的賬務(wù)處理
借:庫(kù)存商品    負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng) 交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
貸:應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)

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您好,前期借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)。
2018-07-14 14:55:03
你好,將4月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那份憑證做回去。
2018-06-28 17:19:21
你好!可以原分錄紅沖回來(lái)
2018-06-29 10:51:04
這個(gè)是對(duì)方?jīng)]有交稅,因此你們不能抵稅,因此抵稅后,就是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,將這部分的增值稅補(bǔ)交,并且交增值稅的滯納金
2018-06-28 17:36:27
你好!是先認(rèn)證,在抄稅,再報(bào)稅,再清卡
2017-09-06 14:13:42
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