
當(dāng)月已經(jīng)給客戶發(fā)貨了,但是沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)如何處理
答: 你好 借;發(fā)出商品 貸;庫(kù)存商品
當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,并開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票給了客戶,應(yīng)該如何做賬呢?謝謝老師當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,又該如何做賬呢?當(dāng)月(已)收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,應(yīng)該如何做賬呢?
答: 您好,收到貨根據(jù)合同價(jià)暫估記入庫(kù)存商品,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,出庫(kù)銷售開(kāi)了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
貨已發(fā)客戶,客戶已收到貨,客戶貨款沒(méi)有付,銷售發(fā)票未開(kāi),采購(gòu)發(fā)票也沒(méi)有收到,這如何做會(huì)計(jì)處理?
答: 你好 采購(gòu)發(fā)票沒(méi)收到 貨收到 應(yīng)該暫估入庫(kù) 發(fā)生銷售貨已發(fā)符合收入確定條件 未開(kāi)票做無(wú)票收入 借方庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸方應(yīng)付賬款或者銀行 借方應(yīng)收賬款-某客戶 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貨物已經(jīng)給客戶發(fā)出了 但是沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票 要再半年以后開(kāi)票 這種情況怎么處理呢
上月給客戶開(kāi)的發(fā)票客戶已經(jīng)認(rèn)證,但是這月發(fā)現(xiàn)同一批貨物發(fā)票開(kāi)重了怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,由于給客戶發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò),但客戶已經(jīng)將該發(fā)票抵扣認(rèn)證了,如何處理?

