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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-09-10 12:00

你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整
主營業(yè)務成本是損益類科目
借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。
實際你法人沒有墊付,不是
如果貸方掛著余額也不對
所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。

靜~sophia 追問

2025-09-10 12:30

老師,月末結轉到利潤分配未分配利潤的分錄怎么做呢,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 12:33

借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤

靜~sophia 追問

2025-09-10 12:34

老師,那這個結轉的金額也是暫估和沖暫估的金額么,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 12:36

是的對的是的對的

靜~sophia 追問

2025-09-10 12:49

老師,這個借以前年度損益調(diào)整  貸未分配利潤結轉的分錄不是所得稅的金額么,是暫估的金額啊,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 12:50

你好,是暫估的金額,暫估的金額有什么疑問嗎?以前年度損益調(diào)整月末沒有余額呀。

郭老師 解答

2025-09-10 12:50

如果你結轉所得稅的,不就有余額了?

靜~sophia 追問

2025-09-10 12:53

老師,暫估不就是為了不繳納所得稅么,這三個分錄,1  借 主營業(yè)務成本 貸其他應付款法人墊資  2  借 其他應付款 -法人墊資 貸 以前年度損益調(diào)整,3. 借 以前年度損益調(diào)整 - 貸 利潤分配-未分配利潤,這三個分錄沒有問題吧,那么主營業(yè)務成本還是借方有數(shù)字啊,等于暫估了主營業(yè)務成本,還是沒有沖沒,是不是,我這塊比較迷糊,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 12:58

是的,主營業(yè)務成本沒有余額了,結轉到本年利潤了。同學,他結轉到了本年利潤,你再去查一下。

郭老師 解答

2025-09-10 12:59

他怎么可能月末有余額
本年利潤是影響當年的利潤。因為跨年了,所以用以前年度損益調(diào)整。
不屬于當年
他是這么個道理

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:00

老師,我明白了這個問題了,老師,我看之前的賬,就做了前兩個分錄,第三個借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個分錄好像沒有做,會有什么影響呢,影響交所得稅么,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 13:08

不影響今年的所得稅影響以前年度的

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:10

老師,我還有問題,就是借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,-未分配利潤,這個貸方未分配利潤,是代表盈利么,謝謝老師

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:19

老師,就是做了這個分錄,借以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤 ,而且是暫估數(shù),以前年度損益調(diào)整是平了,但是多了暫估的未分配利潤啊,假如暫估數(shù)是1000萬,那么未分配利潤貸方不就是有了1000萬么,是這樣理解么,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 13:20

表示增加了利潤
盈利不盈利得看余額




你本來利潤虛減了,你自己做的假業(yè)務
你現(xiàn)在調(diào)整回來讓利潤增加了,

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:24

老師,那也就是說調(diào)整回來了利潤增加了,然后老板找到票,我做借主營業(yè)務成本,進項,什么的, 就月末結轉到本年利潤,會增加成本,對不對,然后年末結轉利潤分配也會 提現(xiàn)這塊對不對,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 13:26

是的
是的
是這么做的。

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:30

老師,我是新手會計,就是1-12月份我都不繳納所得稅,都是暫估,,然后匯算清繳繳納幾萬的所得稅,那匯算清繳是根據(jù)1-12月份的數(shù)據(jù)繳納所得稅么,那1-12月份不是暫估,沒有繳納所得是,那他匯算清繳怎么繳納的2萬多所得稅呢,謝謝老師

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:34

老師,就是12月份好像也沒有繳納所得稅,本年利潤年底好像盈利5萬多,那本年利潤盈利5萬多,為什么不繳納所得稅呢,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 13:37

會算清剿的時候是根據(jù)稅法的利潤來交所得稅,你這一部分暫估的沒發(fā)票需要納稅調(diào)整
調(diào)整之后有盈利,需要交所得稅

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:39

老師,那暫估這部分沖暫估了,還需要納稅調(diào)整么,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 13:47

是的是的,需要納稅調(diào)增,需要做,需要做,要做得做。

靜~sophia 追問

2025-09-10 13:49

老師,那要是暫估1000萬,調(diào)增的話,得繳納多少稅啊,還有就是怎么才能匯算清繳不繳納那么多稅呢,謝謝老師

郭老師 解答

2025-09-10 13:50

我不清楚你需要交多少歲呀調(diào)增之后利潤是多少


取得發(fā)票
發(fā)工資獎金

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可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
借庫存現(xiàn)金17萬,貸利潤分配未分配利潤?17萬? ?借未分配利潤,8千貸應交稅費,8千借應交稅費8千 貸銀行,8千 借營業(yè)外支出1千,,貸銀行,1千,
2021-03-08 16:40:51
你好 ;? ? ? ?你這個 暫估的結轉成本 ; 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
你好,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2022-04-22 09:27:26
你好!你的理解很對 如果跨年了,需要記入以前年度損益調(diào)整科目的
2021-05-24 10:50:10
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