老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 法人墊資 沖暫估,借其他應付款法人墊資 貸以前年度損益調(diào)整,老師,這個以前年度損益調(diào)整是什么一起,兩個分錄消掉其他應付款,不是借方還有主營業(yè)務成本,貸方以前年度損益調(diào)整么,你這個成本還是多的,沒有等于沖銷暫估啊,還是貸方以前前杜損益調(diào)整代表沖銷了成本呢,謝謝老師
靜~sophia
于2025-09-10 11:57 發(fā)布 ??18次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-09-10 12:00
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整
主營業(yè)務成本是損益類科目
借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。
實際你法人沒有墊付,不是
如果貸方掛著余額也不對
所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。
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可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10

借庫存現(xiàn)金17萬,貸利潤分配未分配利潤?17萬? ?借未分配利潤,8千貸應交稅費,8千借應交稅費8千 貸銀行,8千 借營業(yè)外支出1千,,貸銀行,1千,
2021-03-08 16:40:51

你好 ;? ? ? ?你這個 暫估的結轉成本 ; 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24

你好,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2022-04-22 09:27:26

你好!你的理解很對
如果跨年了,需要記入以前年度損益調(diào)整科目的
2021-05-24 10:50:10
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