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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-02 15:30

你好!原分錄紅沖暫估,然后在按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄就可以

2333333 追問(wèn)

2018-07-02 15:30

可是成本票是1月份和5月份分兩個(gè)月到齊分別認(rèn)證的

QQ老師 解答

2018-07-02 15:31

按發(fā)票金額1月和5月分別調(diào)整就可以

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你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
2018-01-29 11:49:13
你好!原分錄紅沖暫估,然后在按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄就可以
2018-07-02 15:30:04
你好!原分錄沖紅在做正確的就可以
2018-07-02 15:28:15
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
收到發(fā)票,,,只是借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商 你所問(wèn)的分錄,應(yīng)該先前已經(jīng)暫估進(jìn)賬,后面發(fā)票才收回來(lái) 但完整的分錄不應(yīng)該你所述的這樣寫的 正確的是 沖原來(lái)的暫估 借原材料----XX材料(暫估) 紅字 貸應(yīng)付賬款---暫估 紅字 紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉,, 再重入發(fā)票上的 借 原材料---XX材料 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸應(yīng)付賬款-----XX供應(yīng)商
2016-01-22 10:42:52
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