老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問(wèn)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬(wàn)元,中標(biāo)單位為一 問(wèn)
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請(qǐng)問(wèn)老師 采購(gòu)合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問(wèn)
你好根據(jù)發(fā)票來(lái)填寫(xiě)。 答
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開(kāi)始投 問(wèn)
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

上年底發(fā)生的成本費(fèi)用,次年三月得到發(fā)票,怎么做分錄上期分錄:借原材料 貸應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款。下期做相反分錄:應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款 貸原材料。收到發(fā)票時(shí):借原材料 貸應(yīng)付賬款 如果3月份收到發(fā)票,只是3月份做相反分錄,還是每個(gè)月得做相反分錄?
答: 你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
老師,之前收到材料發(fā)票一萬(wàn)一直掛在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在支付給對(duì)方四千,剩余六千不需要支付了 該怎么做分錄呢
答: 你好!借應(yīng)付賬款1 貸銀行存款0.4 營(yíng)業(yè)外收入0.6
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商8月送耗材做借原材料,貸應(yīng)付賬款,8底開(kāi)發(fā)票但是賬款沒(méi)有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。


張張 追問(wèn)
2019-07-05 14:07
宋生老師 解答
2019-07-05 14:12