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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-02 16:23

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

吳紅 追問

2018-07-03 08:10

老師,我不懂,第二筆借方不應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅  嗎?上期留低的在哪一項(xiàng)?

辜老師 解答

2018-07-03 08:39

對(duì),第二筆是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 ,留底進(jìn)項(xiàng)稅包含在第一筆的進(jìn)項(xiàng)稅里面

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2018-07-02 16:23:28
上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果。首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留底數(shù)。用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 到下個(gè)月做交稅分錄即可。 一般留底稅額不需要做分錄,而且并沒有多交增值稅這個(gè)明細(xì)科目!
2019-10-23 15:48:48
您好,是的,就是增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-06 11:17:51
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-07-07 17:32:38
只要月末形成期末留抵稅額額情形,都是不需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 期末留抵稅額會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目的負(fù)數(shù) 每月應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額是不是應(yīng)該要結(jié)平?jīng)]有余額?--只有月末計(jì)算為需要交納增值稅的情況,才需要做增值稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2020-04-15 22:08:35
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