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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-02 16:25

你好!你可以把成本暫估。

zoe 追問

2018-07-02 16:26

老師,是先收到了成本發(fā)票,后面才開出的收入發(fā)票,這樣怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-07-02 16:29

您好!這個沒關(guān)系,你是貨物還是什么?

zoe 追問

2018-07-02 16:30

我們公司有代理展會的業(yè)務(wù),先找別的公司拿的攤位,支付攤位費,后又銷售,才開的收入發(fā)票,前面只有成本費用呢,要怎么做賬呢?

宋生老師 解答

2018-07-02 16:32

您好!支付的時候借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本等 貸銀行存款。

zoe 追問

2018-07-02 16:33

如果收到發(fā)票時借主營業(yè)務(wù)成本,但此時還沒有收入,那這個月只有成本費用可以嗎?

宋生老師 解答

2018-07-02 16:34

你好!如果不在同一個月。建議你付錢先計入預(yù)付賬。然后等確認收入的時候轉(zhuǎn)入成本。

zoe 追問

2018-07-02 16:36

是這樣的老師,第一個月支付款項計入了預(yù)付賬款,然后在第二個月收到了發(fā)票,此時怎么做賬呢?收入是在后面的第三個月才有

宋生老師 解答

2018-07-02 16:38

您好!你這個比較特殊,第二個月不建議入。

zoe 追問

2018-07-02 16:40

那第二個月收到發(fā)票時不做處理,等到后面有收入時在入成本嗎?

宋生老師 解答

2018-07-02 16:40

你好!是的。就是這個意思。

zoe 追問

2018-07-02 16:40

就是不知道該怎么處理了,所以才來咨詢老師看有沒有好的解決辦法呢?

宋生老師 解答

2018-07-02 16:42

你好!因為成本跟收入匹配。你后面又要開票。所以建議你拿到發(fā)票的時候先不做了。只計入預(yù)付。等確認收入的收入轉(zhuǎn)入成本。

zoe 追問

2018-07-02 16:42

那發(fā)票的入賬時間跟開票時間不在同一期間沒有關(guān)系嗎?

宋生老師 解答

2018-07-02 16:43

您好!這個關(guān)系不大,只要不跨年就好了。

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相關(guān)問題討論
你好 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿 收入,借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:勞務(wù)成本,累計折舊,銀行存款等科目?
2021-11-10 11:18:32
你好!你可以把成本暫估。
2018-07-02 16:25:23
這個沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的與企業(yè)實際情況相關(guān),一般收入與銷售會記放一起,應(yīng)付與成本會計放一起的總賬通常是審核出報表
2022-03-06 19:35:53
你好 發(fā)出貨物 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2019-02-13 11:07:43
你好,關(guān)于這方面的知識,你可以在實操里練習(xí)餐飲行業(yè)的真賬,還有一些表格怎么制作可以照里面的制作。
2016-11-10 12:40:28
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