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老師好,不得抵扣的進項稅額發(fā)票當月認證,當月做進項稅額轉(zhuǎn)出,下月報稅在增值稅主表"進項稅額轉(zhuǎn)出"填寫嗎?還是選擇不得抵扣???后者不知道在哪里填
當月認證的增值稅發(fā)票當月必須全部抵扣嗎?當月不抵扣下月就不能抵扣了是不是?那如果當月抵扣不完的進項稅余額就要不交增值稅嗎?
這個月進項稅額發(fā)票如果做進去了當月憑證,是不是必須當月勾選認證并抵扣進項稅額?否則就要做分錄:轉(zhuǎn)出未交增值稅?


冰雨 追問
2018-07-02 18:40
徐阿富老師 解答
2018-07-02 18:45
冰雨 追問
2018-07-02 20:48
冰雨 追問
2018-07-02 20:49
徐阿富老師 解答
2018-07-02 21:21