
老師 涉及到增值稅科目的 分錄怎么寫? 未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)增值稅,銷項(xiàng)增值稅,和 轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 參考這個(gè)
一般納稅人:5月銷售額1000,銷項(xiàng)115.05,6月采購進(jìn)項(xiàng)69.03,6月7申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,老師分錄這樣做,對(duì)嗎抵扣增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅115 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 69.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值45.97 轉(zhuǎn)出未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 45.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 45.976月抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 45.97貸:銀行存款45.97
答: ?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。待抵扣抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。,這些東西用金額寫一下分錄?
答: 如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。


李老師 解答
2015-12-12 09:18
李老師 解答
2015-12-12 09:18
李老師 解答
2015-12-12 09:18