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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-10-09 11:26

同學(xué)你好
老師不在線哦

微信用戶 追問

2025-10-09 11:27

老師,請問前幾個月多計提的工資沖銷時需要附件嗎

樸老師 解答

2025-10-09 11:27

同學(xué)你好
這個不需要

微信用戶 追問

2025-10-09 11:43

老師,我聽課程的老師講除了更正錯賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要附件,其他的都要附件,這個情況屬于這兩種情況嗎

樸老師 解答

2025-10-09 11:44

這個附也行,不附也行,你有多計提的工資表就附上

微信用戶 追問

2025-10-09 11:47

老師,多計提的工資是有一個員工前面3個月都有連續(xù)計提工資,但后來老板說不發(fā)了

樸老師 解答

2025-10-09 11:48

那這個你附上他的工資明細就可以

微信用戶 追問

2025-10-09 11:49

老師,您的意思是要附上5、6、7月份三個月的工資表嗎

樸老師 解答

2025-10-09 11:50

對的,就是他這三個月的工資明細

微信用戶 追問

2025-10-09 12:20

老師,不附也不要緊對吧,只需要要摘要寫清楚

樸老師 解答

2025-10-09 12:21

是的
這個不是必須的

微信用戶 追問

2025-10-09 13:49

老師,跨年報銷費用未全部入賬,是不是要先暫估?

樸老師 解答

2025-10-09 13:50

同學(xué)你好
對的
可以先暫估

微信用戶 追問

2025-10-09 13:51

老師,摘要就寫暫估費用可以嗎?

樸老師 解答

2025-10-09 13:51

嗯,這個是可以的哦

微信用戶 追問

2025-10-09 13:52

老師,借方入管理費用,貸方入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款?

樸老師 解答

2025-10-09 13:53

用其他應(yīng)付款暫估
這個就可以

微信用戶 追問

2025-10-09 13:57

老師,其他應(yīng)付款下設(shè)置明細科目必須要用到暫估嗎?我直接入到其他應(yīng)付款員工頭上可以嗎

樸老師 解答

2025-10-09 13:58

同學(xué)你好
這個可以的
你可以寫費用報銷
來發(fā)票的時候直接附在這個分錄后面就可以

微信用戶 追問

2025-10-09 14:02

老師,明細科目是設(shè)置暫估還是設(shè)置員工名字,是不是都是個人做賬習(xí)慣,方便查賬就行

樸老師 解答

2025-10-09 14:03

同學(xué)你好
可以設(shè)置員工名字

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在具體的什么問題。
2025-08-13 16:49:17
同學(xué)你好 你的問題是什么
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在的,具體的什么問題?
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