
我們公司買原材料不夠格,就和另一個公司合伙買,另一家公司把錢打到我們公司賬戶上,由我們把錢打給原材料公司,發(fā)票都是開給我們,另一家公司的料就直接發(fā)給他們,這個賬應(yīng)該怎么做?
答: 這個需要做銷售材料處理。就是相當(dāng)于你們采購材料,再進行轉(zhuǎn)手銷售
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司委托另外一個公司加工原材料,我們給他們加工費;另一種是:我們把原材料的錢給委托加工的公司讓他們幫我買材料,然后再讓他們幫我加工。這樣在會計處理上有區(qū)別嗎?
答: 你好,第一種是委托加工 第二種是按購進材料或貨物處理,而不是委托加工
老師我們是運輸公司,客戶本來應(yīng)該把錢打給我們賬上,結(jié)果另一家單位欠客戶錢,客戶沒給我們打錢讓另一家把錢直接打到我們賬上,我應(yīng)該做什么手續(xù),怎么做賬,?
老師我們是運輸公司,客戶本來應(yīng)該把錢打給我們賬上,結(jié)果另一家單位欠客戶錢,客戶沒給我們打錢讓另一家把錢直接打到我們賬上,我應(yīng)該做什么手續(xù),怎么做賬,
別的公司要把我們5月給他們開的票退回來,我們把錢退回去;他們再從另一家公司給我們錢;我們再給另一家公司開發(fā)票;我公司應(yīng)該怎么做啊,
公司采購材料的時候,是由另一個公司墊付了,之后在把錢打給另一個公司,但是采購發(fā)票上購買分是我們我要怎么掛帳,做賬務(wù)處理


九天攬月 追問
2018-07-04 10:14
江老師 解答
2018-07-04 21:11