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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-07-04 13:52

0.3是尾數(shù)差異,吧0.3只能確認(rèn)為預(yù)付賬款了,認(rèn)證的進(jìn)項稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅   預(yù)付賬款0.3  貸:管理費用

無語 追問

2018-07-04 14:48

如果收到發(fā)票就直接提出來稅金,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅813.63,貸管理費用813.63,那么這樣做跟發(fā)票是不是有點不完整?畢竟發(fā)票上還有一個不含稅金額4786.07,還有價稅合計數(shù)是5599.7。而且0.3計入預(yù)付款還要一直掛賬,預(yù)付款也不會平的

辜老師 解答

2018-07-05 08:58

你認(rèn)證的進(jìn)項稅的分錄,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅813.63,貸管理費用813.63,預(yù)付0.3是不會收回來的費用,再確認(rèn)為管理費用,借:管理費用0.3  貸:預(yù)付賬款  0.3

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0.3是尾數(shù)差異,吧0.3只能確認(rèn)為預(yù)付賬款了,認(rèn)證的進(jìn)項稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 預(yù)付賬款0.3 貸:管理費用
2018-07-04 13:52:52
你好,沒問題,可以直接附在后面。
2022-01-11 07:56:51
你好 如果沒收到發(fā)票先付款的可以先做預(yù)付賬款 收到發(fā)票沖預(yù)付賬款做費用 如果你能確保當(dāng)月能收到發(fā)票的 就直接計入費用即可
2019-03-08 09:52:50
沖減重做吧,沒有發(fā)票不能計入費用的啊
2018-01-09 14:55:28
您好!如果你但是就計入管理費用,那后面就不用分錄了,直接把發(fā)票貼上去。
2017-01-06 16:18:02
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