我們單位上月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了2016年的失控票,我們當(dāng)月就補(bǔ)繳了增值稅和滯納金這個月我們怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄呢?
Luck Fairy
于2018-07-04 11:34 發(fā)布 ??766次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-07-04 11:35
你好!
借 營業(yè)外支出/原材料
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
補(bǔ)交該進(jìn)項稅額時:
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

滯納金應(yīng)該是借營業(yè)外支出貸銀行存款,對吧?
2018-07-04 11:39:58

你好!你是本月繳納本月的稅金?
2018-12-19 11:09:36

借:庫存商品(或原材料、或主營業(yè)務(wù)成本)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-01 17:23:36

借銀行存款,貸應(yīng)交稅費。增值稅留抵退稅。
2022-08-01 11:58:46

五月份,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅48000
六月份借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項50000
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅48000
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅48000
2019-08-03 10:14:43
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Luck Fairy 追問
2018-07-04 11:39
老江老師 解答
2018-07-04 11:58