我們這個月銷項大于是項,但是之前有預(yù)繳的稅款可以用來抵,預(yù)繳的稅款上年的沒有做到憑證里,今年2月份預(yù)繳的,我月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了,上年度忘寫到軟件里了,這個應(yīng)該怎么補進來,是進哪個科目 ,未交增值稅里面?如果用這個抵的話應(yīng)該怎么做分錄,
颯颯秋風
于2018-07-05 15:01 發(fā)布 ??774次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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是的,幫您列一個完整分錄
如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-06-17 16:30:17

通過以前年度損益調(diào)整做就可以了
2018-07-06 11:10:15

您好
可以計入營業(yè)外支出
2019-03-05 10:43:51

您好,哪個科目是平的?
2020-05-09 08:58:50

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
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