在2017年12月計提10-12月工資時,科目做錯,應(yīng)該做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬。然后錯做借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。2018年5月匯算清繳的時候,我按正確的管理費用金額申報的,但是2018年賬務(wù)怎么調(diào)整?
A會計學(xué)堂-孫老師
于2018-07-06 10:50 發(fā)布 ??742次瀏覽
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方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
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你好,職工薪酬明細(xì)表看應(yīng)付職工薪酬借方,發(fā)生額合計或者貸方發(fā)生額合計。
2021-04-30 15:08:45

你好,應(yīng)付職工薪酬是企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”、“解除職工勞動關(guān)系補償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出" 等應(yīng)付職工薪酬項目進行明細(xì)核算。以上科目都要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬走一遍。
2018-04-24 21:00:05

你要是都計提話,那就按這個應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)
2020-05-12 10:22:40

同學(xué),
按應(yīng)付職工薪酬的借方填實際發(fā)生數(shù)。
2021-03-24 17:49:17

你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
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