藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買家交 問
那個(gè)是賣家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開發(fā)票進(jìn)來 答

我有一個(gè)2013年的免征增值稅么有做營業(yè)外收入現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一直掛著余額我該怎么做賬調(diào)
答: 您好,現(xiàn)在直接做到營業(yè)外收入就行了。
我單位是小規(guī)模企業(yè),季度銷售額不足9萬免增值稅。去年發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。這部分免征的增值稅一直掛賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄處理呢?在今年直接做成借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
答: 你好,做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般普票怎做賬啊 就是收入類的 我一般是 借銀行 貸主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 然后接著再做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸營業(yè)外收入 然后 我現(xiàn)在比亞迪他們直接是這樣做 借 銀行 貸主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 就沒有了 應(yīng)該是怎么做賬啊
答: 借銀行 貸主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 然后接著再做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸營業(yè)外收入 這個(gè)才是正確的


阿真 追問
2018-07-06 11:39
王雁鳴老師 解答
2018-07-06 11:48