
剛中途接到一個餐飲行業(yè)個體,主要是內(nèi)部提供給股東決策的賬,前期沒有建賬,2018年成立的,2020.4月建賬時試算不平衡,該怎么處理?謝謝老師,我是餐飲行業(yè)~火鍋店零基礎(chǔ)。目前建賬我做到了:截止3月底貨幣資金,往來款項(xiàng),實(shí)收資本,待攤費(fèi)用,固定資產(chǎn),無投資和借款,但是還差幾十萬才平衡,請問怎么處理這個差額?建賬時,差額是計入未分配利潤嗎?那怎樣給股東解釋勒?謝謝
答: 你好,前期沒有建賬,后期開始建賬,會計科目以的數(shù)據(jù)以實(shí)際數(shù)為準(zhǔn),最后的差額是計入未分配利潤。直接和股東說明是因?yàn)槭裁丛蛟斐傻摹?
公司注銷國稅需要資產(chǎn)處置說明,而報表上除了貨幣資金與實(shí)收資本及未分配利潤(虧損)有數(shù)據(jù)外,其余為0,怎么寫比較妥當(dāng)?還需要把存貨跟固定資產(chǎn)怎么處置的做說明么?
答: 需要說明的哦 這個稅局應(yīng)該是有模板的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)注銷時,變賣存貨固定資產(chǎn),償還完所有債務(wù)以后,貨幣資金454萬小于實(shí)收資本460萬,未分配利潤虧損80萬,我該如何平這個賬,分錄咋寫
答: 借:實(shí)收資本460 貸:銀行存款380 ? ? 利潤分配-未分配利潤80
年底了股東該按未分配利潤分紅了,可是貨幣資金加上應(yīng)收賬款,加上固定資產(chǎn)新增,也不等于未分配利潤,還應(yīng)該加上什么
老師我想請問下我這邊實(shí)收資本16萬,未分配利潤66000,貨幣資金20萬點(diǎn),老板問他的實(shí)收資本有回來沒,這個要怎么解釋
我公司要注銷賬面有余額是貨幣資金和未分配利潤和實(shí)收資本 貨幣資金是沒有超過實(shí)收資本的,未分配利潤是虧損的,那這樣的公司注銷賬面應(yīng)該怎么處理